集團公司召開2014年審計條線會議
12月25日,招金集團2014年審計條線會議在煙臺黃金職業(yè)學院召開。本次審計條線會議以“強化審計監(jiān)督,促進合規(guī)運營”為主題,集團及各分子公司的審計部門負責人重點總結了2014年審計工作情況和2015年審計工作規(guī)劃,安永咨詢公司老師做了內部控制審計專題培訓,赴復星集團審計學習人員做了審計業(yè)務交流。
會上,招金集團總經理李守生就下步審計工作提出了三點要求:一是提高認識,明確審計工作“六條職責、兩個范圍和一個轉變”,即財務收支檢查、預算外資金管理審計、責任制審計、固定資產投資審計、內控制度建設與風險監(jiān)督、經濟管理與效益審計,重點關注財務數據和企業(yè)管理,由查錯、防弊到綜合服務型轉變;二是強化集團審計條線管理,進一步提升審計職能,提高審計質量和監(jiān)督水平。三是加強審計隊伍建設,突出一個“早”字,把審計發(fā)現的問題當作“安全事故”來對待,把問題解決在萌芽中,確保企業(yè)合規(guī)運營。
集團公司副總經理李宜三對2015年審計工作強調了三點意見:一是充分認識內部審計在提升經營效益、提高管控水平、防范運營風險方面的重要保障作用;二是著力完善審計工作的體制機制,優(yōu)化審計資源,重點探索審計管理新模式,并建立健全審計規(guī)章制度和標準規(guī)范;三是以提升審計能力為突破口,積極探索審計專業(yè)化建設新路子,多崗位發(fā)現、多途徑培養(yǎng)一專多能、復合型審計人才。
集團公司審計部全員、各子公司審計分管負責人、審計部負責人和審計專員等60余人參加了會議。
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